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焦点热门:恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司2025年度内部控制审计报告

2026-04-15 22:04:17 来源:证券之星


(资料图)

目    录一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页              内部控制审计报告                天健审〔2026〕6914 号恒盛能源股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒盛能源股份有限公司(以下简称恒盛能源公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒盛能源公司董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为,恒盛能源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规                  第 1 页 共 2 页范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:     中国·杭州         中国注册会计师:                   二〇二六年四月十四日              第 2 页 共 2 页

标签: 财经频道 财经资讯

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